據了解,雖然2018年全球經濟增速和國際貿易增速整體放緩、金融市場出現動蕩、原材料和人力成本上漲等因素給宗申動力帶來了較大挑戰,但公司管理層和全體員工緊緊圍繞“保增長、強轉型、做價值”的經營方針,堅持“外延式”發展戰略和“供給側改革”經營策略,在鞏固提升“摩托車發動機和通用動力”兩大傳統主業行業龍頭地位的基礎上,進一步加快了“軍民融合和新能源”兩大新興業務的轉型步伐,確保了經營規模和盈利能力的快速提升。
分板塊看。在去年國內摩托車整體表現低迷的背景下,宗申動力全資子公司——宗申發動機公司繼續加大產品結構調整和海外市場的拓展力度,加快智能化生產線的資金投入,努力克服成本上漲、市場低迷等不利沖擊,提升市場份額和核心競爭力。報告期內,發動機公司實現產品銷售297萬臺,同比減少16.54%,其中出口90.74萬臺,同比增長13.43%;實現主營業務收入25.27億元,同比減少16.72%。
通用機械制造業務方面,去年公司完成對重慶大江動力制造有限公司100%股權的并購,自2018年3月1日起納入合并報表。本次并購完成后,公司利用全資子公司——通機公司的“動力”產品競爭優勢和大江動力的“終端”產品競爭優勢,加強了“采購、研發、制造、市場營銷”等環節的資源整合和協同,經營業績得到快速提升,已成為國內通用機械制造行業的龍頭企業。全年實現通機產品銷售322萬臺,同比增長72.15%;實現主營業務收入26.63億元,同比增長127.23%;實現凈利潤1.83億元,同比增長297.20%。
航空動力和軍民融合業務方面,全資子公司——宗申航空發動機公司作為實施“軍民融合”轉型戰略的業務平臺,去年加大了對航空動力等相關產品的研發投入和市場開拓力度,積極尋求與國內外整機制造企業的合作。報告期內已完成兩款航空發動機定型生產并實現小批量銷售,航空發動機維修服務也有所突破,并已取得國家武器裝備承制單位資格證書,為未來快速發展奠定了堅實基礎。
新能源業務方面,公司以控股子公司——重慶宗申新能源發展有限公司作為主要平臺,通過自主研發和技術引進等多種方式,已基本完成了在“電機、電控、電池、增程器、無線充電、核心零部件材料”等產品或業務的布局。公司將繼續堅持從“燃油動力”向“電動動力、混合動力以及其他清潔能源動力”進行產業升級轉型的發展路徑,全面落地“油轉電”戰略,打造未來新的利潤增長點。
其他業務方面,去年公司的金融(小貸、保理、融資租賃等)、互聯網以及左師傅營銷網絡平臺建設等業務均有序開展。其中,金融業務按照“降杠桿、控風險”的經營策略,緊密圍繞產業鏈進行拓展延伸,盈利能力穩步提升;互聯網業務和左師傅營銷網絡平臺圍繞國內“汽摩市場”,GMV流量和合作商數量均得到快速增長,現正積極開展平臺功能升級、盈利模式構建等工作。
展望2019年,宗申動力表示,根據公司中長期戰略發展規劃,將在夯實“摩托車發動機”和“通用動力”兩大傳統制造業務的基礎上,繼續加大對新興業務的培育和投入力度,打造新的利潤增長點。同時,還將持續完善上市公司治理機制,提升“三會”運作規范性,增強對市場風險、政策風險、資金風險等方面的管控力度,確保公司的合規性和穩定性,保障全體股東利益。
值得注意的是,宗申動力今日還同時決定,將持有的控股子公司—重慶汽摩交易所有限公司51%股權和重慶外灘易商科技有限公司51%股權剝離出上市公司。公司表示,這有利于聚焦“摩托車、通機動力”等傳統業務,以及“新能源、航空發動機”等新興產業,確保公司盈利能力的穩步增長。財務數據顯示,上述兩公司2018年合計虧損1793.26萬元,對公司業績形成了拖累。